+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как в 1с ут отразить доставку товара у комитента

Как в 1с ут отразить доставку товара у комитента

Информационная система 1С:ИТС. Инструкции по учету в программах 1С Инструкции по разработке на 1С Консультации по законодательству Книги и периодика Справочная информация База нормативных документов. Об 1С:ИТС. Купить кассу. Тематические подборки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как в 1с ут отразить доставку товара у комитента

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Доставка товаров, задания на перевозку в УТ 11

Эта статья опять посвящена посредническим операциям. Мы подробно на конкретном примере рассмотрим, как в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3. Рассмотрим данную ситуацию со стороны покупателя принципала и со стороны посредника агента. Агент участвует в расчетах и действует от своего имени. Организации являются плательщиками НДС. Для ведения бухгалтерского и налогового учета организации используют программу 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.

При продаже товара и услуг продавец выставляет счета-фактуры на имя агента. Полученные от продавца счета-фактуры агент, в соответствии с п. При этом счета-фактуры не подлежит регистрации в книге покупок, так как право на вычет НДС у агента не возникает п. Агент выставляет перевыставляет счета-фактуры принципалу, в которых отражаются показатели счетов-фактур, полученных от продавца.

В соответствии с п. При этом счета-фактуры не регистрируется в книге продаж, поскольку у агента не возникает обязанность по исчислению НДС п. Принципал, получив от агента перевыставленные счета-фактуры, регистрирует их в книге покупок, так как в соответствии с п.

Для отражения данной операции в учете воспользуемся документом Списание с расчетного счета с видом операции Оплата поставщику. В документе указывается получатель — агент, перечисленная сумма и договор.

Самое главное, это правильно в программе оформить договор с агентом. Вид договора должен быть - С комиссионером агентом на закупку. Рисунок 1. Денежные средства принципала поступили на расчетный счет агента. При поступлении банковской выписки агенту необходимо создать документ Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя.

Агенту также необходимо правильно оформить договор с принципалом. Вид договора должен быть - С комитентом принципалом на закупку. В договоре можно указать вариант расчета агентского вознаграждения. Счет расчетов Документ Поступление на расчетный счет показан на Рис. Рисунок 2. На следующий день агент перечислил поставщику предоплату в счет будущей поставки и доставки товаров. В программе формируется документ Списание с расчетного счета с видом операции Оплата поставщику.

Получатель — поставщик. Вид договора - С поставщиком. Документ Списание с расчетного счета показан на Рис. Рисунок 3. Документ Счет-фактура полученный на выданный аванс удобно создать на основании документа Списание с расчетного счета в котором уплачивался аванс. В созданном документе необходимо изменить вид счета-фактуры На аванс на вид На аванс комитента на закупку, указать принципала и договор с ним.

Код вида операции — 05 Авансы за товары, работы, услуги комитента. Документ Счет-фактура полученный с видом На аванс комитента на закупку не принимает к вычету НДС и соответственно не регистрируется в книге покупок.

Зато такой счет-фактура регистрируется в журнале учета счетов-фактур. Документ Счет-фактура полученный показан на Рис. Документ Счет-фактура выданный на аванс комитента на закупку перевыставленный счет-фактура создается в программе на основании документа Счет-фактура полученный. В созданном документе необходимо указать реквизиты платежного документа принципала и заполнить табличную часть. Код вида операции При проведении документ не начисляет НДС и не регистрируется в книге продаж.

Счет-фактура регистрируется только в журнале учета счетов-фактур. Документ Счет-фактура выданный показан на Рис. Принципал, получив от агента перевыставленный счет-фактуру на аванс, на основании документа Списание с расчетного счета, с помощью которого он отразил в учете перечисление денежных средств агенту, создает документ Счет-фактура полученный.

В созданном документе необходимо указать, что счет-фактура составлен от имени контрагента-поставщика. Вид счета-фактуры На аванс. Код вида операции 02 Авансы выданные.

Принципал, в соответствии с п. Поэтому, при проведении документ примет в бухгалтерском учете сумму НДС к вычету Дт ВА и зарегистрируется в книге покупок регистр НДС покупки.

Документ Счет-фактура полученный на выданный аванс и результат его проведения показаны на Рис. Рисунок 6. Причем, на товар и доставку поставщик выставил агенту один счет-фактуру. Для оформления данной операции воспользуемся документом Поступление с видом операции Товары, услуги, комиссия. В табличной части на закладке Товары выбирается приобретенный товар номенклатура с видом Товар , его количество, цена и ставка НДС. Выбирается принципал, договор с ним и счет расчетов В табличной части на закладке Агентские услуги выбирается оказанная поставщиком услуга номенклатура с видом Услуга , ее цена и ставка НДС, указывается принципал, договор с ним и счет расчетов.

Код вида операции 04 Товары, работы, услуги комитента. Пример заполнения документа Поступление показан на Рис. Рисунок 7. При проведении документ оприходует в бухгалтерском учете по дебету счета закупленный для принципала товар, по товарам и услуге сформирует проводки Дт Обратите внимание, документ не сделал запись в регистр НДС предъявленный, так как полученный счет-фактура не отражается в книге покупок, а регистрируется только в журнале учета счетов-фактур. Документ сделал запись в регистр Закупленные товары комитентов.

Этот регистр используется для автоматического заполнения документа Отчет комитенту. Результат проведения документа Поступление показан на Рис. Рисунок 8. Агент обязан отчитаться перед принципалом о закупленных товарах и услугах, перевыставить на его имя полученный от поставщика счет-фактуру. Агент претендует на вознаграждение. Для отражения в программе вышеперечисленных операций воспользуемся документом Отчет комитенту с видом операции Отчет о закупках. На закладке Главное указывается принципал, договор с ним, способ расчета вознаграждения для автоматического заполнения можно было указать в договоре.

Выбирается услуга по вознаграждению номенклатура с видом Услуга , счета учета и аналитика устанавливаются автоматически исходя из регистра сведений Счета учета номенклатуры и справочника Номенклатура. При записи проведении документа будет автоматически создан документ Счет-фактура выданный с кодом вида операции 04 — Товары, работы, услуги комитента перевыставленный счет-фактура , который отразится в верхней табличной части.

Перевыставленный счет-фактура регистрируется только в журнале учета. Счет-фактура на вознаграждение выписывается на закладке Главное.

При проведении документ начислит агенту в бухгалтерском и налоговом учете выручку вознаграждение , на выручку начислит НДС и сделает запись в книгу продаж регистр НДС Продажи. Рисунок 9. Для фактической передачи принципалу закупленных товаров используется документ Передача товаров комитенту. Табличная часть на закладке Товары заполняется на основании отчета комитенту.

При проведении документ спишет с кредита счета переданный принципалу товар. Документ Передача товаров комитенту и его проводка показаны на Рис. Рисунок Посмотрим журнал учета счетов-фактур у агента. Агент получил от поставщика счет-фактуру на аванс код вида операции - 05 и счет-фактуру на реализацию код вида операции - Перевыставил эти счета-фактуры принципалу.

В графе 8 указан покупатель-принципал, в графе 10 указан продавец, а в графе 12, перевыставленные агентом счета-фактуры ссылаются на счета-фактуры в части 2 журнала, полученные от поставщика см. Принципал, получив от агента отчет и счета-фактуры, в своей программе создает два документа Поступление. Для оприходывания приобретенных через агента товаров и услуг создается документ Поступление с видом операции Товары, услуги, комиссия. Счет учета — В табличной части на закладке Услуги выбирается приобретенная услуга номенклатура с видом Услуга , ее цена и ставка НДС.

Указывается счет затрат Причем, при регистрации счета-фактуры, необходимо указать, что счет-фактура составлен от имени контрагента-поставщика. Код вида операции 01 Получение товаров, работ, услуг. При проведении документ оприходует в бухгалтерском и налоговом учете по дебету счета Для отражения в учете расходов на агентское вознаграждение необходимо создать второй документ Поступление с видом операции Услуги. Вид договора должен быть — С поставщиком. В табличной части документа выбирается приобретенная услуга номенклатура с видом Услуга — агентское вознаграждение, ее стоимость и ставка НДС.

При проведении документ в бухгалтерском и налоговом учете учтет по дебету счета Также документ сделает запись в регистр НДС предъявленный.

Получите консультацию бесплатно, начните правильное внедрение! Мы специалисты в программах 1С:.

Последний осуществляет продажу покупателю, отчитывается и передает выручку за проданный товар комитенту, получая комиссионные. Программа 1С 8. Данный флажок может быть неактивен, если такой отчет уже был создан. Рисунок 1 — Установка функциональности для отображения торговли по комиссии.

1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 - Покупка товаров и услуг через посредника

Учета закупок товаров на стороне комиссионера, составление отчета комитенту и ведение взаиморасчетов с ним. В этом уроке будем учиться отражать в УТ 11 операции закупки товаров у комитента, создавать отчеты комитенту и вести взаиморасчеты с такими поставщиками. Первым делом посмотрим, где в программе включается возможность отражения закупки товаров по комиссии:. Теперь создадим карточку партнера-комитента. После этого необходимо зарегистировать цены поставщика на те товары, которые будем закупать по комиссии для перехода к ценам удобно пользоваться панелью навигации в верхней части формы :. Подробно останавливаться на этом не буду кому интересно, посмотрите отдельный урок по регистрации цен поставщика в УТ Выбираем созданный вид цен для использования в рамках соглашения, указываем график оплаты в нашем случае, оплата поставщику через 20 календарных дней после поставки товаров.

Отражение операций по договорам комиссии в программе "1С:Упрощенка 8"

Комплексная автоматизация 1. Все хозяйственные операции с контрагентами оформляются с обязательным указанием договора. В этом разделе мы будем иметь дело с видом договора с комиссионером. Эти измерения таковы:.

Рассмотрим пример. Комиссионер участвует в расчетах и действует от своего имени.

Базовая версия". Основой и той, и другой программы является конфигурация "Бухгалтерия предприятия", в которой с выходом версии 1. От "1С:Бухгалтерии 8" этот продукт отличается тем, что он изначально настроен таким образом, чтобы максимально упростить ведение учета в условиях спецрежима. Для настройки используемых режимов налогообложения нужно в главном меню Операции выбрать пункт Константы, а в открывшейся форме нажать на гиперссылку Применяемые системы налогообложения см. Если в программе предполагается вести учет по общей системе налогообложения или учет нескольких организаций с разными системами налогообложения, то надо выбрать вариант настройки Все системы налогообложения ; если же только по УСН - то Упрощенная система налогообложения. Зачем может потребоваться эта настройка в дальнейшем? Если с какого-то момента организация утратила право на применение УСН, не нужно приобретать новую программу и перебивать все первичные данные.

Учет Товаров, переданных на реализацию

Эта статья опять посвящена посредническим операциям. Мы подробно на конкретном примере рассмотрим, как в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3. Рассмотрим данную ситуацию со стороны покупателя принципала и со стороны посредника агента.

Этот документ позволяет:. На ней указываются следующие данные:. Совет: Заполняйте справочники максимально полно.

Информационная система 1С:ИТС. Инструкции по учету в программах 1С Инструкции по разработке на 1С Консультации по законодательству Книги и периодика Справочная информация База нормативных документов. Об 1С:ИТС. Купить кассу. Тематические подборки. Последние результаты поиска. Главная Инструкции по учету в программах 1С Управление торговыми операциями в вопросах и ответах Комиссионная торговля Передача товара на реализацию Как оформить факт продажи товара комиссионером? Это правда? Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая прикладное решение и не обучаясь работе с ним?

Как вести учет по отчету комиссионера в 1С Бухгалтерии. для отражения того случая, когда оплату за проданные товары или услуги получает непосредственно комитент. Это заключительный урок по подсистеме "​Склад и доставка". . Управление торговлей, редакция 11,

Как принять товар на комиссию (от комитента) и оформить продажу

.

Отчёт комиссионера в системе 1С:Предприятие

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2018-2019 fureurope.ru